2018年1至6月份公共预算收支情况

  • 索引号:

    610703000-/2020000167
  • 发布日期:

    2018年07月25日 16:08
  • 来源:

  • 发布机构:

    政府办
  • 内容概述:

  
       南郑区二0一八年元至六月份公共预算收入完成情况表(分税种)
南郑区财政局 2018年6月30日 单位:万元
       年初     预算数  实际完成数 占地方财政收入的% 占预算的% 按进度超短收 上年同期数 占地方财政收入的% 较上年同期
累计 其中:烟厂 累计 其中:烟厂 ±金额 ±%
一、地方财政一般预算收入小计 75,200 38,757 21,957   51.5% 1,157 38,106 15,379   651 1.7%
    1、税收收入 56,381 30,922 16,414 79.8% 54.8% 2,732 28,394 11,507 74.5% 2,528 8.9%
         增值税 19,250 9,948 6,635   51.7% 323 7,787 4,612   2,161 27.8%
         城建税 18,081 10,148 9,437   56.1% 1,108 7,290 6,595   2,858 39.2%
         其他各税 19,050 10,826 342   56.8% 1,301 13,317 300   -2,491 -18.7%
    2、非税收入 18,819 7,835 5,543 20.2% 41.6% -1,575 9,712 3,872 25.5% -1,877 -19.3%
          教育费附加和地方教育附加   5,997 5,543       4,365 3,872   1,632 37.4%
          其他非税收入   1,838         5,347     -3,509 -65.6%
二、上划市级收入部分   5,958 4,186       4,181 2,922   1,777 42.5%
三、上划省级收入部分   9,441 5,712       6,183 4,003   3,258 52.7%
四、上划中央收入税收小计   146,146 136,903       114,218 105,776   31,928 28.0%
    其中:1、增值税50%   19,896 13,269       15,575 9,223   4,321 27.7%
          2、消费税100%   123,249 123,245       96,273 96,270   26,976 28.0%
          3、企业所得税60%   1,657         1,156     501 43.3%
          4、个人所得税60%   1,330 388       1,213 283   117 9.6%
财政总收入   200,302 168,758       162,688 128,080   37,614 23.1%
烟厂占比 84.3% 78.7%
  
南郑区二0一八年元至六月份公共预算支出执行情况表
南郑区财政局 2018年6月30日 单位:万元
                年初预算数 实际完成数 其中:   占预算% 按进度超短支 上年同期数 其中: 较上年同期+、-额 较上年同期+、-%
上级专款 本级支出 上级专款
一、一般公共服务支出    35,020 26,892 3,654 23,238 66.4% 5,728 22,115 1,260 4,778 21.6%
二、公共安全支出    11,347 6,749 501 6,249 55.1% 575 7,801 1,647 -1,051 -13.5%
三、教育支出 50,747 48,779 12,903 35,876 70.7% 10,503 53,506 17,543 -4,727 -8.8%
四、科学技术支出 910 479 19 460 50.5% 5 428 5 50 11.7%
五、文化体育与传媒支出 3,030 2,538 993 1,545 51.0% 30 2,699 1,122 -161 -6.0%
六、社会保障和就业支出 21,219 39,714 20,210 19,504 91.9% 8,894 43,467 25,010 -3,754 -8.6%
七、医疗卫生与计划生育支出 19,668 43,734 31,332 12,401 63.1% 2,567 39,230 29,483 4,503 11.5%
八、节能环保支出 7,176 13,269 8,675 4,593 64.0% 1,005 7,189 3,937 6,080 84.6%
九、城乡社区支出 5,477 4,664 40 4,624 84.4% 1,886 9,779 1,620 -5,115 -52.3%
十、农林水支出 24,488 33,738 19,464 14,274 58.3% 2,030 29,076 16,354 4,662 16.0%
十一、交通运输支出 1,174 737 300 437 37.2% -150 1,190 390 -453 -38.1%
十二、资源勘探信息等支出 419 819 516 303 72.3% 93 1,042 890 -223 -21.4%
十三、商业服务业等支出 1,128 684 47 637 56.5% 73 619 109 65 10.5%
十四、国土海洋气象等支出 2,856 3,012 1,714 1,298 45.4% -130 1,521   1,492 98.1%
十五、住房保障支出 1,216 6,488 5,978 510 41.9% -98 4,774 4,568 1,714 35.9%
十六、粮油物资储备支出 748 583   583 77.9% 209 476   106 22.3%
十七、债务付息支出 1,650 481   481 29.2% -344 552   -71 -12.8%
十八、债务发行费用支出                    
十九、预备费 1,800                  
一般公共预算支出合计  190,073 233,361 106,347 127014 66.8% 31,978 225,464 103,938 7,897 3.5%
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