南郑区二0一八年元至六月份公共预算收入完成情况表(分税种) | ||||||||||||
南郑区财政局 | 2018年6月30日 | 单位:万元 | ||||||||||
预 算 科 目 | 年初 预算数 | 实际完成数 | 占地方财政收入的% | 占预算的% | 按进度超短收 | 上年同期数 | 占地方财政收入的% | 较上年同期 | ||||
累计 | 其中:烟厂 | 累计 | 其中:烟厂 | ±金额 | ±% | |||||||
一、地方财政一般预算收入小计 | 75,200 | 38,757 | 21,957 | 51.5% | 1,157 | 38,106 | 15,379 | 651 | 1.7% | |||
1、税收收入 | 56,381 | 30,922 | 16,414 | 79.8% | 54.8% | 2,732 | 28,394 | 11,507 | 74.5% | 2,528 | 8.9% | |
增值税 | 19,250 | 9,948 | 6,635 | 51.7% | 323 | 7,787 | 4,612 | 2,161 | 27.8% | |||
城建税 | 18,081 | 10,148 | 9,437 | 56.1% | 1,108 | 7,290 | 6,595 | 2,858 | 39.2% | |||
其他各税 | 19,050 | 10,826 | 342 | 56.8% | 1,301 | 13,317 | 300 | -2,491 | -18.7% | |||
2、非税收入 | 18,819 | 7,835 | 5,543 | 20.2% | 41.6% | -1,575 | 9,712 | 3,872 | 25.5% | -1,877 | -19.3% | |
教育费附加和地方教育附加 | 5,997 | 5,543 | 4,365 | 3,872 | 1,632 | 37.4% | ||||||
其他非税收入 | 1,838 | 5,347 | -3,509 | -65.6% | ||||||||
二、上划市级收入部分 | 5,958 | 4,186 | 4,181 | 2,922 | 1,777 | 42.5% | ||||||
三、上划省级收入部分 | 9,441 | 5,712 | 6,183 | 4,003 | 3,258 | 52.7% | ||||||
四、上划中央收入税收小计 | 146,146 | 136,903 | 114,218 | 105,776 | 31,928 | 28.0% | ||||||
其中:1、增值税50% | 19,896 | 13,269 | 15,575 | 9,223 | 4,321 | 27.7% | ||||||
2、消费税100% | 123,249 | 123,245 | 96,273 | 96,270 | 26,976 | 28.0% | ||||||
3、企业所得税60% | 1,657 | 1,156 | 501 | 43.3% | ||||||||
4、个人所得税60% | 1,330 | 388 | 1,213 | 283 | 117 | 9.6% | ||||||
财政总收入 | 200,302 | 168,758 | 162,688 | 128,080 | 37,614 | 23.1% | ||||||
烟厂占比 | 84.3% | 78.7% | ||||||||||
南郑区二0一八年元至六月份公共预算支出执行情况表 | |||||||||||
南郑区财政局 | 2018年6月30日 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初预算数 | 实际完成数 | 其中: | 占预算% | 按进度超短支 | 上年同期数 | 其中: | 较上年同期+、-额 | 较上年同期+、-% | ||
上级专款 | 本级支出 | 上级专款 | |||||||||
一、一般公共服务支出 | 35,020 | 26,892 | 3,654 | 23,238 | 66.4% | 5,728 | 22,115 | 1,260 | 4,778 | 21.6% | |
二、公共安全支出 | 11,347 | 6,749 | 501 | 6,249 | 55.1% | 575 | 7,801 | 1,647 | -1,051 | -13.5% | |
三、教育支出 | 50,747 | 48,779 | 12,903 | 35,876 | 70.7% | 10,503 | 53,506 | 17,543 | -4,727 | -8.8% | |
四、科学技术支出 | 910 | 479 | 19 | 460 | 50.5% | 5 | 428 | 5 | 50 | 11.7% | |
五、文化体育与传媒支出 | 3,030 | 2,538 | 993 | 1,545 | 51.0% | 30 | 2,699 | 1,122 | -161 | -6.0% | |
六、社会保障和就业支出 | 21,219 | 39,714 | 20,210 | 19,504 | 91.9% | 8,894 | 43,467 | 25,010 | -3,754 | -8.6% | |
七、医疗卫生与计划生育支出 | 19,668 | 43,734 | 31,332 | 12,401 | 63.1% | 2,567 | 39,230 | 29,483 | 4,503 | 11.5% | |
八、节能环保支出 | 7,176 | 13,269 | 8,675 | 4,593 | 64.0% | 1,005 | 7,189 | 3,937 | 6,080 | 84.6% | |
九、城乡社区支出 | 5,477 | 4,664 | 40 | 4,624 | 84.4% | 1,886 | 9,779 | 1,620 | -5,115 | -52.3% | |
十、农林水支出 | 24,488 | 33,738 | 19,464 | 14,274 | 58.3% | 2,030 | 29,076 | 16,354 | 4,662 | 16.0% | |
十一、交通运输支出 | 1,174 | 737 | 300 | 437 | 37.2% | -150 | 1,190 | 390 | -453 | -38.1% | |
十二、资源勘探信息等支出 | 419 | 819 | 516 | 303 | 72.3% | 93 | 1,042 | 890 | -223 | -21.4% | |
十三、商业服务业等支出 | 1,128 | 684 | 47 | 637 | 56.5% | 73 | 619 | 109 | 65 | 10.5% | |
十四、国土海洋气象等支出 | 2,856 | 3,012 | 1,714 | 1,298 | 45.4% | -130 | 1,521 | 1,492 | 98.1% | ||
十五、住房保障支出 | 1,216 | 6,488 | 5,978 | 510 | 41.9% | -98 | 4,774 | 4,568 | 1,714 | 35.9% | |
十六、粮油物资储备支出 | 748 | 583 | 583 | 77.9% | 209 | 476 | 106 | 22.3% | |||
十七、债务付息支出 | 1,650 | 481 | 481 | 29.2% | -344 | 552 | -71 | -12.8% | |||
十八、债务发行费用支出 | |||||||||||
十九、预备费 | 1,800 | ||||||||||
一般公共预算支出合计 | 190,073 | 233,361 | 106,347 | 127014 | 66.8% | 31,978 | 225,464 | 103,938 | 7,897 | 3.5% |